暂估入账如何冲回


案例问题:我八月份买的电梯配件发票没收到,但是我给甲方开出去了配件发票,我这月暂估了库存商品,结转了成本,下月怎么记分录冲回来,是不是库存商品和成本都冲红重新记会计分录?

答案解析:你本月的做法是对的。下月暂估入账的库存商品冲红并按实际发票金额重新入账,而结转成本的凭证调整差异为宜。