如果之前已经采集抵扣过,需要进项转出时您这样操作下(如右图):

1、进入发票采集--进项税额转出,点击补充进项发票,发票号码录入《开具红字增值税专用发票信息表》最下方的“红字发票信息表编号”,代码不需要录入,税额都录入正数;

2、“即征即退”根据实际业务选择"是"或"否",点击“确定”;

3、再返回进项税额转出界面,此处的税额也是正数,点击左上角“保存”就可以了。

温馨提醒:如果之前进项已经选择不抵扣,正常红字专票信息表可以不用做采集转出,只是后期清卡如果不符,需要大厅清卡哦。